索引号: | 3070211020000153000000/2025021800000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2025年合水县城市管理综合行政执法队部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2025 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
根据按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、县财政局《关于下达2025年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发〔2025〕2号)文件精神,现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下:
一、单位职责
(一)承担城区规划区内市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化、城乡规划等城市管理领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作;
(二)承担沿街摆摊设点和乱涂、乱贴广告治理、管理。
(三)承担临街工程施工现场的环境管理职责;
(四)负责完成县委、县政府和县住建局(县城市管理局)交办的其他工作。
二、机构设置情况
合水县城市管理综合行政执法队为全额拨款正科级事业单位,编制40名,实有职工40人。内设市容环境事务中心、市政园林环卫队、办公室三个职能队室。
三、部门收支总体情况
2025年一般公共预算财政拨款收入2310.25万元,比2024年一般公共预算财政拨款收入1927.91万元增加382.34万元,增加17%,增加的主要原因是:①人员调资。②项目支出增加(生活垃圾转运及处理费用)。按照综合预算的原则,部门所有收支均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务基本支出、项目支出。
(1)收入预算:全年一般公共预算拨款收入2310.25万元,占全年收入100%。
(2)支出预算:全年支出预算2310.25万元。其中:基本支出1155.25万元,占50.01%;项目支出1155万元,占49.99%。
四、公共财政支出预算
全年支出预算2310.25万元,其中:
(一)基本支出1155.25万元
2025年一般公共预算财政拨款收入基本支出1155.25万元,比2024年一般公共预算财政拨款收入基本支出978.63万元增加176.62万元,增加15.29%,增加的主要原因是:人员调资。
其中:人员经费支出1093.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他支出。
公用经费支出38.4万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出1155万元,其中:
(1)城市维护费500万元;
(2)环卫工意外保险15万元;
(3)生活垃圾转运费380万元;
(4)生活垃圾处理费260万元;
五、一般公共预算公用经费、“三公”经费等情况
1、因公出国(境)费用0.00万元。
2、公务接待费0万元。
3、公务用车购置及运行维护费0.4万元,与2024年持平。
4、会议费0元。
5、公用经费38.4万元,比2024年减少3.84万元,减少10%。主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本单位属全额拨款事业单位,无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 1015.2万元。其中:办公用房1199.1平方米,价值 383.89万元。我单位车辆账面数19辆,价值 508.77万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2025年本部门不涉及非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:城市维护费
1、项目概况:本单位主要职责是参与城市新建、改建、扩建项目中市容环境卫生设施配套方案的审核、监督和竣工验收备案管理;负责环境卫生基础设施、设备的建设、采购、设置和维护管理。为更好履行单位职责,对全县城区市政设施的维修、维护、城市绿化园林的建设、维修、维护管理;对市容环境卫生加强管理,对生活垃圾、建筑垃圾、特种垃圾的收集、清运、处置;公厕维护管理等,确立城市维护费项目,主要是维护城市正常运行,保障市民人居环境不断改善。
2、立项依据:根据政府常务会议等。
3、实施主体:合水县城市管理综合行政执法队
4、实施周期:2025年1-12月;
5、实施计划:按照2025年项目合同完成进度支付相应款项,确保全局工作稳定运行。
6、年度预算安排:500万元
7、预期总体目标:通过实施城市维护费项目,对水、电及车辆日常运行维修保养、燃油等费用及时报销,保障全局工作人员工作顺利进行。对车辆及时维护、道路塌陷及时维修,确保全局工作运转稳定。通过以上年度绩效目标,确保工作运转稳定,服务对象满意度提高。有力保障全县经济社会发展正常运行。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
1.一般性转移支付未安排。
2.专项转移支付未安排。
3.政府性基金转移支付未安排,
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1、绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个,按规定年度预算公开项目6个,公开率为100%。
2、绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目6 个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个,占本部门项目的100%。截至 10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:在内部通报中无整改问题。
3、绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共6个,其中部门整体支出1个,项目支出5个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开情况:绩效自评结果已随部门决算报送财政和部门决算公开。
4、绩效结果应用情况。根据2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,2025年度减少部门预算项目2个,压减率33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。按规定随年度预算一并公开项目5个,公开率100%。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标10个、三级指标 22 个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标20 个、三级指标 29 个。各项指标内容明确,合理可行。
十一、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行的支出。
社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2025年合水县城市管理综合行政执法队预算公开表
2025年合水县城市管理综合行政执法队绩效目标公开表
2025年合水县城市管理综合行政执法队绩效目标公开表.xlsx
2025年1月20日
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