| 索引号: | 3070211020000033000000/2022102500000177 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2022-10-25 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 决算公开 |
2021年度合水县网络和舆情应急中心决算公开
第一部分 部门概括
一、职能职责
(一)贯彻执行中央和省、市、县委有关网络安全与信息化建设的方针、政策,根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》等法律、法规,协调处置涉我县各领域网络安全和信息化方面的重大问题,维护网络意识形态安全。
(二)承担县委网信办的具体工作,组织开展网络安全和信息化重大问题的研究部署,协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项及工作部署。
(三)负责网络安全和重大突发事件网络舆情应急处置工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、报送,跟踪了解和掌握网络舆情动态,负责专项监看和处置工作。
(四)负责全县网络信息内容生态治理和相关监督管理工作,落实全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容发布平台及账号的监管,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律规定协同相关部门查处违法违规行为和网站,净化网络舆论生态环境。
(五)承担中央网信办和省、市委网信办关于网上舆论引导、管控任务指令、安全预警信息的接受、转发和报送,以及任务指令的执行。
(六)负责全县重大新闻宣传报道活动的组织实施,新闻报道队伍的业务指导,与上级新闻媒体的通联和来县采访接待、协助工作。
(七)完成县委、县政府和网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
二、机构情况
合水县网络和舆情应急中心1个。
三、人员构成
核定事业编制5人。本年度初实有事业人员5人,本年度末实有事业人员5人。实际决算人数5人。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故表九为空表)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计56.2万元。收支较上年决算数减少10.46万元,减幅15.69%,主要原因是商品和服务支出及网络安全宣传费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计56.2万元,较上年决算数减少10.46万元,减幅15.69%,主要原因是商品和服务支出及网络安全宣传费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入56.2万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计56.2万元,较上年决算数减少10.46万元,减幅18.61%,主要原因是商品和服务支出及网络安全宣传费减少。其中:基本支出47.25万元,占84.07%,项目支出8.95万元,占15.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计56.2万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少10.46万元,减幅15.69%,主要原因是商品和服务支出及网络安全宣传费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出56.2万元,较上年决算数减少10.46万元,减幅15.69%,主要原因是商品和服务支出及网络安全宣传费减少。2021年支出56.2万元,其中基本支出47.25万元,占84.07%;项目支出8.95万元,占15.93%。
1.一般公共服务支出49.28万元,占87.69%,较年初预算数52.28万元,减少3万元,减幅5.73%。主要原因是基本支出减少。
2.社会保障和就业支出2.76万元,占4.91%,为行政事业单位养老保险和失业保险支出。
3.卫生健康支出4.16万元,占7.4%,为行政事业单位医疗保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出56.2万元。其中:人员经费46.35万元,较上年增加10.12万元,增加27.93%,主要原因是2021年工资福利支出增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。日常公用经费0.9万元,较上年减少29.53万元,减少97.04%,主要原因是日常公用开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费
(一)“三公”经费支出总额情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0.95万元,较年初预算数减少0.25万元,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0.00万元。
公务接待费0.95万元,主要用于接待中央和省市新闻媒体单位采访等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.25元,主要原因是严格执行中央八项规定和公务接待制度,严格控制接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次69人次,其中:国内外事接待0批次,0人,车均购置费0万元,车辆维护费0万元。
十、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。因机构改革为事业单位,2020年无机关运行经费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)预算绩效管理情况说明。开展部门了绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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