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合水县人民政府

政府信息公开

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索引号: 3070211020000013000000/2020102100000294 发布机构: 政府办公室
生效日期: 2019-04-23 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算公开

2019年合水县水务局单位预算公开

来源: 发布时间:2020-06-15 浏览次数: 【字体:

一、单位职责

(一)贯彻执行水利工作法律、法规、政策;负责拟定全

县水利工作规划、计划、制度、措施,并组织实施。

(二)负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配

置和保障;负责水利行业供水和城乡供水管理工作。组织实施

全县主要河道、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。

(三)负责水资源保护和管理工作;实施行政审批事项、

取水许可、采砂许可、水资源费征收和水资源论证,负责重要

流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;负责检测河流、

塘坝、水库的水量、水质;负责饮用水水源保护工作。

(四)负责防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度职责;组织编制洪水干旱防治专项规划并指导实施,承担水情旱情预警工作;组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作、组织指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(五)负责节约用水工作,拟定节约用水制度、措施,落实有关标准,推动节水型社会建设。

(六)负责全县水利设施的管理与保护;负责水利工程建设及运行管理和日常维护;负责水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责生产建设项目水土保持方案审批、水土保持补偿费征收、水土保持情况监督检查;负责建设项目水土保持方案的审核、审批;负责水土保持建设项目的实施、

监督及验收工作。

(八)负责农村饮水安全工程建设与管理工作;负责农村

水利社会化服务体系建设工作。负责全县水利行业安全生产工

作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督;负责水利建设

市场的监督管理工作;负责水利科技、水利行业质量监督、水利统计等工作。

(九)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷;指导河道采砂规划和计划的编制,监督管理河道采砂工作;负责河道行洪障碍物的清除;组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和建设项目的审批;负责水政监察和水政执法工作。

(十)负责辖区内河湖管理工作;负责水域及其岸线的管

理和保护;指导重要河流、河口的开发、治理和保护,指导河

湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。

(十一)负责本行政区内河长制组织实施工作,落实河长

指令;建立健全河长制管理制度和考核办法,组织协调、调度督导、检查考核河长制工作任务落实;落实上级河长制办公室安排的工作任务,指导监督下一级河长制办公室落实各项任务,督促各有关部门和单位按照职责分工,协同推进各项工作。

(十二)完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

(十三)职能转变。县水务局应加强水资源合理利用、优

化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(十四)有关责任分工。防汛抗旱由县应急管理局牵头,

县水务局具体负责防汛抗旱预警预报和汛期水利工程调度职责。

 二、机构设置

合水县水务内设办公室、规划计划股、建管股、水政水资源股4个股室及抗旱防汛服务队、质安站、建管站、何家畔水管所、蒿板供水管理所、固城水管所、安全饮水管理站、水政检查大队、城乡供水总公司9个下属单位。

 三、公共财政收入预算

2019年全年收入1233.34万元,2018年全年收入1719万元,2018年预算减少485.66万元,减少39.38%。减少的主要原因为在职人员工资减少。

四、公共财政支出预算

2019年全年支出预算1233.34万元,其中:

1、基本支出794.34万元。

1)人员经费:以2018年10月工资为基数,2017年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入,核定在职人员经费506.83万元;比2018年增加96.67万元,增加0.19%;离退休人员经费219.96万元;比2018年减少882.37万元,减少0.8%,减少原因为退休人员增加;住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为40.75万元,比2018年增加1.56万元,增加3.8%。增加的主要原因为在职人员工资的增加。

2)公用经费:全年核定26.8万元(其中,单位公用经费中包含2019年工会会费6.7万元,按2018年10月单位在职人员人均4000元核定);较2018年无增减变动。

2、专项经费90万元

1)水务局河长、湖长巡查经费20万元,较2018年无增减变动;

2)水务局水质监测中心运行费10万元,较2018年无增减变动;

 (3)水务局山洪灾害防治非工程措施项目运行费20万元,较2018年无增减变动;

4)水务局安全饮水项目维修养护基金40万元,较2018年无增减变动。

五、三公经费预算

2019年三公经费5.9万元,比2018年减少0.15,减少2.5%。减少原因为在职人员的减少;其中:公务用车运行费4.2万元,比2018年减少0.25万元,减少1.18%;减少原因为严格控制公务车管理和使用,压缩了相关支出;公务接待费1.7万,比2018年减少了0.2万元,减少11.11%。

六、政府性基金预算

2019年政府性基金预算124万元,较2018年政府性基金增加124万元,增加原因主要为污水处理厂提标改造工程项目资金增加。

七、政府采购预算

本单位无政府采购预算。

八、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

九、部门绩效评价进展情况

不在绩效评价范围内,没有需要纳入绩效评价的项目。

十、名词解释

财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业:指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年合水县水务局预算公开表.xls


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