索引号: | 000000000-2019-00215 | 发布机构: | 政府办公室 |
生效日期: | 2019-04-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算公开 |
2019年乐蟠路社区部门预算公开说明
合水县乐蟠路社区
2019年部门预算公开说明
根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》,现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下:
一、部门职责
1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务,爱护公共财产,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;
2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业;调解民间纠纷;协助维护社会治安,制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定;
3、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作;
4、开展社会救济、社区服务、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
二、机构设置
本单位属事业单位,独立编制机构数1个。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总额预算136.51万元,比2018年预算增加25.52万元,增长率为22.99%,增长的主要原因是在职人员工资增加。一般公共预算拨款136.51万元。具体是:
(一)基本支出
2019年基本支出126.51万元,比2018年预算增加25.52万元,增长率为20.17%,增长的主要原因是在职人员工资增加。
(二)公用经费支出
公用经费:全年核定5.2万元。
(三)专项经费支出
专项经费支出10万元,其中:工作经费10万元。
四、项目分类分级情况
(一)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出126.51万元,比2018年预算增加25.5157万元,增长率为20.17%,增长的主要原因是在职人员工资增加。
2、住房保障支出6.99万元,比2018年预算增加了0.0246万元,减少率为0.35%,减少的主要原因本单位有一名职工调出。
(二)非税收入
2019年本部门无涉及非税收入。
(三)政府性基金预算支出
2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
五、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费用0万元,与上年比较无变化。
2.公务接待费0万元,与上年比较无变化。主要原因是落实中央八项规定,压缩公务接待费,努力降低行政运行成本。
3、公务用车购置及运行维护费0万元,(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0万元)。
六、其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
2019年机关无政府采购预算。
2、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为48.56万元。
3、部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
七、名词解释
财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。
社会保障和就业:指用于离退休及抚养人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
合水县乐蟠路社区
2019年4月15日
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