索引号: | 000000000-2019-00137 | 发布机构: | 政府办公室 |
生效日期: | 2019-04-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算公开 |
合水县司法局2019年部门预算公示
根据2019年3月27日合水县第十八届人大常委会第十六次会议通过的《合水县2019年财政收支预算》,现将本年度我单位收支预算予以公开,有关事项如下:
一、部门职责
合水县司法局成立于1982年,为政府工作部门。主要职责是:
1、负责贯彻落实中央关于全面依法治国的方针、政策,研究我县全面依法治县重要事项,根据中央、省、市统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我县全面依法治县各项工作;协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;承担统筹推进法治政府建设的责任。
2、负责贯彻执行党中央、国务院、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策;编制全县司法行政工作规划、计划,并组织实施。
3、负责全县依法行政工作的规划、计划拟定、实施,规范性文件的制定、审查、备案,行政执法监督检查和行政执法案卷评查;负责行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员的资格审查、证件颁发、审验、管理工作;负责行政执法人员综合法律知识的教育培训;负责政府法律顾问工作;负责全县行政复议工作和政府其他法律事务工作。
4、负责全县法治宣传、普法教育和依法治理工作,拟定全县普法宣传教育和依法治理规划,并组织实施;指导各乡(镇)、各部门、各行业的法治宣传、普法教育和依法治理工作。
5、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施;指导、管理全县公证工作、律师工作、司法鉴定工作、法律援助工作和基层法律服务工作。
6、指导、管理全县基层司法所、乡(镇)法律服务所、法律援助工作站规范化建设工作。
7、指导、管理全县人民调解工作,参与重大、疑难、复杂矛盾纠纷调解工作。
8、指导、管理全县社区服刑人员教育矫正工作,对拟适用社区服刑的被告人和犯罪嫌疑人开展判前调查评估、对在监狱服刑拟假释的罪犯开展社会调查评估;指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作,负责出狱所人员“必接必送”工作。
9、指导、管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
10、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
内设办公室、社区矫正及安置帮教管理股、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、法制股6个股室。
(二)公务员法管理单位
派出6个正科级建制司法所,6个副科级建制司法所。
(三)直属事业单位
1.公益一类3个,包括法律援助中心、公证处、甘肃金桥律师事务所。
2.公益二类0个。
(四)派驻机构
县纪委派驻司法局纪检组。
三、部门预算安排情况
2019年一般公共预算财政拨款收入928.84508万元,比2018年预算增加374.7208万元,增长67.6%,增加的主要原因是司法档案楼的建设以及在职人员调入和工资增加。
(一)基本支出
2019年一般公共预算财政拨款基本支出622.04508万元,比2018年预算增加107.9208万元,增长21.0%。增长的主要原因在职人员调入和工资增加;
(二)项目支出
1.项目支出增减情况
2019年项目支出243万元,一般公共预算财政拨款243万元,比2018年预算增加203万元,增长的主要原因是司法档案楼建设。
2.项目分类分级情况
(1)刑满人员接送、社区矫正、交通事故调解委员会、普法宣传:25万元;
(2)法律援助经费:15万元;
(3)法律专家经费:3万元;
(4)司法档案楼建设:200万元;
(三)政府支出功能分类指标
1公共安全支出862.99248万元,比2018年预算增加366.16268万元,增加73.7%,增加的主要原因是司法档案楼建设以及在职人员调入。
2. 社会保障和就业支出28.1826万元,与2018年预算持平
3.住房保障支出37.67万元,比2018年预算增加8.55812万元,增加30.4%。主要原因是在职人员调入。
(四)非税收入
2018年本部门无非税收入。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元,2019年预计出国团组数0次,人数0人,与上年比较无变化。
2.公务接待费1.2万元,预计接待23批次200人次,比2018年下降0.3万元,认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,切实压减经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费1万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1万元),与2018年预算持平(公车运行维护费在机关事务管理局预算数中包括)。
4.培训费0.00万元,与上年比较无变化。
5.会议费0.68万元,与2018年持平。
6.机关运行经费63.8万元,与上年相比增加8.8万元,原因为在职人员调入。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年机关及所属单位无政府采购预算。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为310.719385万元,其中:土地、房屋及构筑物55.877197万元,其他固定资产254.842188万元。
3. 部门预算绩效开展情况
2019年预算中执行绩效评价项目是0个。
六、名词解释
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
一般公共支出:指用于保障机构正常运行、开展司法业务管理活动的支出。
社会保障和就业:指县司法局用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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