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合水县人民政府

政府信息公开

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索引号: XZF-xzfzcbmwsj--zfgzbg-2018-0019 发布机构: 政府办
生效日期: 2018-04-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算公开

2018年合水县卫生和计划生育局财政收支预算公示

来源: 发布时间:2018-04-10 浏览次数: 【字体:
根据2018年3月22日合水县第十八届人大常委会第八次会议通过的《合水县2018年财政收支预算》,现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下:
一、部门职责
1、贯彻落实卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策,负责拟订推进卫生和计划生育、中医药事业的地方性规章制度、政策措施和规划计划并组织实施。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划服务资源配置。
    2、制定全县疾病控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援,发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
    3、按职责分工组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;宣传贯彻和追踪评价食品安全标准,开展食品安全风险监测、评估工作。
    4、拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施;指导全县基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
    5、负责全县医疗机构和医疗服务管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立完善医疗服务评价和监督管理体系。
    6、组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
    7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,落实基本药物的采购、使用政策措施。
    8、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
    9、组织建立计划生育利益导向、特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制;承担县内计划生育有关指标的审核审批和基本情况的核实;协调有关机构履行计划生育工作相关职责。
    10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
    11、拟订全县卫生和计划生育人才、科技发展规划,加强人才队伍建设和科研攻关工作,做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,实施住院医师和专科医师规范化培训制度。
    12、负责全县卫生和计划生育依法行政工作,完善综合监督执法体系,规范执法监督行为,组织查处重大违法行为。
    13、负责卫生和计划生育健康教育、健康促进和信息化建设工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。
    14、制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划,加强中医药行业监管。
    15、承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
    16、负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益。
    17、组织开展对外交流合作;联系指导有关协会、学会工作。
    18、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
县卫生和计划生育局内设9个股室,分别为办公室、人事教育股、医政股、中医股、规划信息股、政策法规与综合监督股、基层指导股、城镇和流动人口计划生育服务管理股、计划生育家庭发展股。 
三、部门预算安排情况
 2018年财政拨款收支总额预算8380411.2元,比2017年预算减小1749551.4元,减少20.8%,减少的主要原因是项目支出减少。包括:一般公共预算拨款8380411.2元,政府性基金预算拨款0.00元。具体是:
1、基本支出5010411.2元
2018年基本支出5010411.2元,比2017年预算减少了1149551.4元,减少8.7%,减少的主要原因是在职、离退休人员减少。 
2、专项经费3370000元,其中: 
1、项目支出增减情况
  2018年项目支出3370000元,比上年减少了600000元,减少了17.8%。 
2、项目分类分级情况
(1)药品零差价销售补助资金1000000元;
(2)县级乡村医生补助240000元;
(3)公共卫生服务督导经费及业务费200000元;
(4)扶贫济困床位补贴580000元;
(5)计划生育事务135万元(其中:农村计生“两户”奖励金和养老储蓄75万元;计生技术服务补助43万元;村组计生干部报酬12万元;社区计生工作经费5万元);
四、三公经费预算
 根据年初你单位上报的三公经费预算,现核定你单位“三公”经费6.1万元,比上年增加了1.1万元,增加率18%。其中:公务用车运行费2万元;公务接待4.1万元。“三公”经费不单独核拨,包含在单位公用经费之中。
五、政府性基金预算
本单位无政府性基金预算。
    六、其他重要事项情况说明
    1、政府采购情况
    2018年机关无政府采购预算。
    2、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10154222.64元。其中:办公用房1300平方米,价值3255462.63元。本单位无车辆。
    七、名词解释
   财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。
   一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。
   社会保障和就业:指用于离退休及抚养人员的经费。
   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
   功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。
   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发     生的人员支出和公用支出。
   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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