索引号: | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0358 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2016-06-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 决算公开 |
何家畔卫生院2015年决算公示
一、单位职责
1. 承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3.提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
8. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
二、机构设置
2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为单户表。
三、数据说明
我单位2015年度收到财政拨款收入291.92万元,事业收入20万元,总计311.92万元,其中社会保障和就业22.78万元,医疗卫生269.15万元。2015年部门支出291.92万元,其中基本支出183.99万元,项目支出107.92万元,项目支出结余20万元。
我单位在职人员22人,2015年12月份调入一人,人员基本工资57.41万元,津贴补贴7.02万元,奖金4.01万元,绩效工资61.33万元。退休人员4人,退休费22.77万元,其他工资福利支出127.92万元,其中办公费8.3万元,印刷费16.5万元,电费9.29万元,邮电费11.3万元,取暖费18.89万元,差旅费8万元,会议费2.33万元,培训费4.72万元,专用材料费16.5万元,劳务费9万元。公务用车运行维护费1.43万元,公务接待费0.37万元,公务接待12批次,99人次,比上年增加了了0.54万元,原因积极响应上级号召,加强了资金管理,减少了资金支出。
四、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:何家畔卫生院2015年决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201607130837198933.xls
何家畔卫生院
2016年6月20日
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