索引号: | 3070211020000013000000/2020102200000187 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-10-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 决算公开 |
2019年合水县信访局决算公开
第一部分 部门概括
一、职能职责
合水县信访局是县委工作机关,为正科级单位。
主要职责是:
(一)认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作的决策部署,负责协调、检查、指导全县信访工作。处理信访人通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电。起草有关信访工作的规章和办法。
(二)负责接待县委、县政府机关的群众来访,维护来访秩序。
(三)负责向乡(镇)、县直部门和单位交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨乡(镇)、跨部门、跨行业的信访事项;负责协调落实我县到市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。
(四)负责县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,通过网上信访和各种信访渠道,综合研判信访信息,开展调查研究,提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议,为县委、县政府和领导决策当好参谋。
(五)承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况。
(六)组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。
(七)办理县委、县政府处理信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定事项。
(八)负责全县信访法律法规宣传和信息发布工作。组织信访干部教育培训,总结推广各乡(镇)、各部门信访工作经验。
(九)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
合水县信访局设下列内设机构。
(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常管理工作。
(二)信访接待室。负责县委、县政府机关日常群众来访接待工作,受理、交办转送信访人提出的信访事项;负责受理交办、转送、督办县委、县政府机关的群众来信来电以及通过“网上信访”提出的信访事项。
(三)督办复查室。督查督办中央和省、市及其有关部门向县委、县政府和县委、县政府领导批示交办的信访事项,以及县上领导交办的信访事项。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计181.45万元。收支较上年决算数增加86.2万元、增长90%,主要原因是人员经费增加、日常办公经费支出增加及新购办公设备。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计181.45万元,较上年决算数增加86.2万元,增长90%,主要原因是人员经费增加、日常办公经费支出增加及新购办公设备。其中:一般公共预算财政拨款收181.45万元,占100%;年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计181.45万元,较上年决算数增加86.2万元,增长90%,主要原因是人员经费增加、日常办公经费支出增加及新购办公设备。其中:基本支出181.45万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计181.45万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加86.2万元,增长90%。主要原因是人员经费增加、日常办公经费支出增加及新购办公设备。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出181.45万元,较上年决算数增加86.2万元,增长90%。主要原因是人员经费增加、日常办公经费支出增加及新购办公设备。
1.一般公共服务支出174.09元,占95%,较年初预算数增加63万元,增加36%。
2.社会保障和就业支出7.36万元,占5%,较年初预算数增加0.64万元,增长8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出181.45万元。其中:人员经费151.76万元,较上年决算数增加63.66万元,增长72.27%,主要原因是在职人数增加,工资晋级晋档、发放车补。人员经费用途主要包括基本工资、车补、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属供养费。公用经费29.69万元,较上年决算数增加22.93万元,增长314%,主要原因是人员经费增加、日常办公经费支出增加及新购办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计1.089万元,较年初预算数增加0.1066万元,增加10%,主要原因是省市县调研督查增加。较上年支出数增加0.1066万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务用车运行维护费0万元。
公务接待费0万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年本单位因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;车均购置费0万元,车均维护费0万元
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、手续费、设备购置及机关购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加0元,增长0%。
(二)政府采购支出情况
2019年度无政府采购行为。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效管理情况
组织对2019年度一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金181.45万元,自评结果为优。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,主要为一般公共预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和西部志愿者生活补助,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
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