索引号: | 000000000-2019-00326 | 发布机构: | 政府办公室 |
生效日期: | 2019-08-24 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 决算公开 |
2018年度合水县委宣传部决算公开
一、部门基本情况
(一)职能职责
县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门。主要职责:
1、负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策;承担全县宣传思想文化工作任务的组织、协调、指导、管理和落实。
2、拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进党的路线方针政策的学习宣传。协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
3、统筹协调全县意识形态工作,贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署,组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
4、负责全县理论研究阐释、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。负责县委理论学习中心组服务工作,指导协调各单位加强和改进党委(党组)、总支(支部)理论学习工作。
5、负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
6、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全县新闻单位,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
7、负责全县新闻出版业的管理,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理。
8、负责全县互联网宣传和信息内容管理工作。负责数字新媒体的建设和管理。
9、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
10、负责管理电影事业,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审核,组织协调全县重大电影活动。
11、对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展。
12、负责全县对外宣传工作;负责全县新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟订重大问题宣传口径。
13、会同有关部门做好外来记者采访事务方面工作;负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。
14、负责组织指导协调推进全县精神文明建设工作。
15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导和管理。
16、负责全县全民国防教育规划、计划的制定、实施工作;负责重大国防教育活动的组织安排;承办市国防办交办的其他任务。
17、负责全县哲学社会科学工作。
18、管理合水县新闻中心(县委外宣办),归口领导合水县融媒体中心。
19、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
(二)机构设置
县委宣传部内设职能股(室)4个:综合股、精神文明建设指导股、理论宣传股、网络信息股。共挂靠(下属)7个单位(政府新闻办、新闻出版局、文明办、外宣办、未成办、社科联、国防办)。
二、2018年度部门决算报表(详见附表)
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表)
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计365.896031万元,支出总计365.896031万元。与2017年决算数相比,收入增加131.009036万元,增加55.78%,主要原因是社会新闻宣传、文化活动增加。
本部门2018年度收入合计365.896031万元,其中:财政拨款收入365.896031万元,占100%。
本部门2018年度支出合计365.896031万元,其中:基本支出148.606531万元,占40.61%,项目支出217.2895万元,占59.39%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计365.896031万元,较上年决算数增加131.009036万元,增加55.78%。主要原因是社会新闻宣传、文化活动增加。
本部门2018年度财政拨款支出合计365.896031万元,较上年决算数增加131.009036万元,增加55.78%。主要原因是社会新闻宣传、文化活动增加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出365.572031万元,占99.91%,较年初预算数增加212.086271万元,主要原因是社会新闻宣传、文化活动增加。社会保障和就业支出0.324万元,占0.09%,较年初预算数增加0万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出365.896031万元。其中:人员经费80.911536万元,较上年增加-4.349764万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费67.694995万元,较上年增加45.0193万元,主要原因是人员增加、日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入365.896031万元,较上年增加131.009036万元,主要原因是社会新闻宣传、文化活动增加。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计2.5595万元,较年初预算数增加-0.0005万元,主要原因是缩减公务接待比例,从而压缩相关支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费0万元,主要原因是系公车改革后车辆运行主要是县机关事务局保障正常出行。
公务接待费2.5595万元,主要用于接待省市单位到我县检查调研指导工作和新闻单位记者采访等发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.0005万元,主要原因是我部压减一般性支出及“三公经费”支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待25批次272人次,其中:国内外事接待0批次,0人,车均购置费0万元,车辆维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出67.694995万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较2017年增加45.0193万元,增加198.54%,增加原因是社会新闻宣传、文化活动增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)预算绩效管理情况说明。2018预算中实行绩效目标管理的项目0个,未开展预算绩效管理。
(五)政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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