索引号: | XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0583 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2018-07-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 决算公开 |
2017年合水县老城镇决算公示
一、单位职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)执行本乡经济和社会发展计划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构人员情况。
老城镇属行政单位,设立独立编制机构1个、独立核算机构1个,共有编制56名,其中:行政编制20名,工勤编制2名,事业编制34名。
实有人数64名其中:行政实有人数20名;事业实有人数44名。退休人员20名,遗属供养8名。人数增减为正常变动。
三、收入支出情况说明
(一)收入支出总体情况
2017年决算收入为1805.5万元,比上年增加366.45万元,增加了20.3%。决算支出为1589.73万元,比上年增加150.25万元,增加了9.45%。其中:一般公共服务支出794.28万元,占49.96%;文化体育与传媒支出5.998万元,占0.3%;社会保障和就业支出122.46万元,占7.7%;农林水支出659.05万元,占41.46%;国土海洋气象等支出2.997万元,占0.19%;其他支出4.94万元,占3.1%。结转215.77万元。
(二)收入支出结构情况
2017年决算收入为1805.5万元。其中:财政拨款收入1793.05万元,占总收入的99.31%,其他收入12.45万元,占总收入的0.69%。
2017年决算支出为1589.73万元。按资金来源:财政拨款支出1577.28万元,占总支出的99.22%,其他支出12.45万元,占总支出的0.78%。按支出性质:基本支出723.57万元,占比45.52%,项目支出866.16万元,占比54.48%,用于基本支出略小于项目支出;按支出经济分类:工资福利支出:345.24万元,占比21.72%,商品和服务支出:162.1万元,占比10.2%,对个人和家庭的补助支出216.24万元,占比13.6%,基本建设支出866.16万元,占比54.48%。
四、公经费情况说明
2017年“三公”经费决算支出4.86万元,其中:公务用车购置为0;公务接待费2.43万元;公务用车运行费2.43万元。2017年决算数比2016年决算数减少0.26万元,减少0.05%,其中:公务接待费比2016年减少0.13万元;公务用车运行费比2016年减少0.13万元。
五、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出
2017年度机关运行经费支出162.09万元,比上年度下降5.1%。
(二)政府采购支出
2017年度政府采购支出26.2万,其中政府采购工程支出26.2万元。
(三)国有资产占有情况
2017年度资产总计482.5万元,比上年增加91.72%。其中:固定资产266.73万元,比上年增加5.98%。
六、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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