索引号: | 3070211020000133000000/2022042700000025 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-04-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
合水县板桥镇卫生院2022年部门预算公开说明
根据上级要求,现将我单位预算予以公示:
一、部门职责
合水县板桥镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防,保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务,为事业单位。
二、机构设置
机构人员情况:本院职工编制9人,在职正式职工14人,县招6人。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款收支总额预算178.13万元,比2021年预算增加了5.26万元,增加30%,增加的主要原因是人员增加,导致工资福利支出增加。包括:一般公共预算拨款178.13万元,政府性基金预算拨款0.00元。具体是:
(一)基本支出
2022年基本支出178.13万元,比2021年预算增加5.26万元,增加30%,增加的主要原因是人员增加,导致工资福利支出增加。
(二)项目支出
1、无专项经费支出。
(三)支出功能分类指标
1、人员经费支出176.73万元,比2021年预算增加36.62万元,增加26%,增加的主要原因是人员增加。
2、社会保障和就业支出34.52万元,比2021年预算增加,1.76万元,增加53%,增加的主要原因是县招,三支一扶人员的各项社会保障增加。
(四)非税收入
2022年本部门无涉及非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算拨款及支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费用0元,与上年比较无变化。
2.公务接待费1300元,比2021年预算减少100元,减少7.1%。
3、公务用车购置及运行维护费5400元,(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费5400元),比2021年预算增加200元,增加3.80%,增加的主要原因是救护车使用率增加(送核酸)
5、机关运行经费0元,与上年比较无变化。
五、其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
2022年机关无政府采购预算。
2、部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。
社会保障和就业:指用于离退休及抚养人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
功能分类:指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(不包括司机工资);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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