| 索引号: | 3070211020000123000000/2025092200000031 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2024年度合水县司法局(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
合水县司法局成立于1982年,为政府工作部门。主要职责是:
(一)负责贯彻落实中央关于全面依法治国的方针、政策,研究我县全面依法治县重要事项,根据中央、省、市统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我县全面依法治县各项工作;协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作;承担统筹推进法治政府建设的责任。
(二)负责贯彻执行党中央、国务院、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策;编制全县司法行政工作规划、计划,并组织实施。
(三)负责全县依法行政工作的规划、计划拟定、实施,规范性文件的制定、审查、备案,行政执法监督检查和行政执法案卷评查;负责行政执法主体、行政执法人员、行政执法监督人员的资格审查、证件颁发、审验、管理工作;负责行政执法人员综合法律知识的教育培训;负责政府法律顾问工作;负责全县行政复议工作和政府其他法律事务工作。
(四)负责全县法治宣传、普法教育和依法治理工作,拟定全县普法宣传教育和依法治理规划,并组织实施;指导各乡(镇)、各部门、各行业的法治宣传、普法教育和依法治理工作。
(五)负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施;指导、管理全县公证工作、律师工作、司法鉴定工作、法律援助工作和基层法律服务工作。
(六)指导、管理全县基层司法所、乡(镇)法律服务所、法律援助工作站规范化建设工作。
(七)指导、管理全县人民调解工作,参与重大、疑难、复杂矛盾纠纷调解工作。
(八)指导、管理全县社区服刑人员教育矫正工作,对拟适用社区服刑的被告人和犯罪嫌疑人开展判前调查评估、对在监狱服刑拟假释的罪犯开展社会调查评估;指导、管理刑满释放人员的安置帮教工作,负责出狱所人员“必接必送”工作。
(九)指导、管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
(十)完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
内设办公室、社区矫正及安置帮教管理股、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、法制股5个股室
(二)公务员法管理单位
12个正科级建制司法所
(三)直属事业单位
1.公益一类2个,包括法律援助中心、公证处。
2.公益二类1个,甘肃金桥律师事务所。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 971.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 797.60 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 69.45 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 70.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 971.60 | 本年支出合计 | 57 | 971.60 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 971.60 | 总计 | 60 | 971.60 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 971.60 | 971.60 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 797.60 | 797.60 | |||||
20403 | 国家安全 | 0.08 | 0.08 | |||||
2040301 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | |||||
20406 | 司法 | 793.33 | 793.33 | |||||
2040601 | 行政运行 | 593.57 | 593.57 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 2.22 | 2.22 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 197.54 | 197.54 | |||||
20409 | 国家保密 | 4.19 | 4.19 | |||||
2040901 | 行政运行 | 4.19 | 4.19 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.45 | 69.45 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.73 | 66.73 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.73 | 66.73 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.67 | 1.67 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.67 | 1.67 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.36 | 33.36 | |||||
213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 971.60 | 770.84 | 200.76 | ||||
204 | 公共安全支出 | 797.60 | 597.84 | 199.76 | |||
20403 | 国家安全 | 0.08 | 0.08 | ||||
2040301 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | ||||
20406 | 司法 | 793.33 | 593.57 | 199.76 | |||
2040601 | 行政运行 | 593.57 | 593.57 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 2.22 | 2.22 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | 197.54 | 197.54 | ||||
20409 | 国家保密 | 4.19 | 4.19 | ||||
2040901 | 行政运行 | 4.19 | 4.19 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 69.45 | 69.45 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.73 | 66.73 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.73 | 66.73 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.67 | 1.67 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.67 | 1.67 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.36 | 33.36 | ||||
213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 971.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 797.60 | 797.60 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.45 | 69.45 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.36 | 33.36 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.00 | 1.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.18 | 70.18 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 971.60 | 本年支出合计 | 59 | 971.60 | 971.60 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 971.60 | 总计 | 64 | 971.60 | 971.60 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 971.60 | 770.84 | 200.76 | |
204 | 公共安全支出 | 797.60 | 597.84 | 199.76 |
20403 | 国家安全 | 0.08 | 0.08 | |
2040301 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | |
20406 | 司法 | 793.33 | 593.57 | 199.76 |
2040601 | 行政运行 | 593.57 | 593.57 | |
2040604 | 基层司法业务 | 2.22 | 2.22 | |
2040699 | 其他司法支出 | 197.54 | 197.54 | |
20409 | 国家保密 | 4.19 | 4.19 | |
2040901 | 行政运行 | 4.19 | 4.19 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.45 | 69.45 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.73 | 66.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.73 | 66.73 | |
20808 | 抚恤 | 1.67 | 1.67 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.67 | 1.67 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.36 | 33.36 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.36 | 33.36 | |
213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.00 | 1.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | |
221 | 住房保障支出 | 70.18 | 70.18 | |
22102 | 住房改革支出 | 70.18 | 70.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 70.18 | 70.18 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 718.74 | 302 | 商品和服务支出 | 45.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 248.23 | 30201 | 办公费 | 19.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 279.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 15.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.73 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 6.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 70.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 | ||||||
人员经费合计 | 724.85 | 公用经费合计 | 45.98 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:合水县司法局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为971.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加153.18万元,增长18.72%,主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计971.60万元,其中:财政拨款收入971.60万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计971.60万元,其中:基本支出770.84万元,占79.34%;项目支出200.76万元,占20.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为971.60万元。与上年相比,各增加153.18万元,增长18.72%。主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出971.60万元,较上年决算数增加153.18万元,增长18.72%。主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出971.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出69.45万元,占7.15%;卫生健康支出33.36万元,占3.43%;住房保障支出70.18万元,占7.22%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.93万元,支出决算为971.60万元,完成年初预算的116.93%。其中:
1.公共安全支出年初预算数为690.14万元,支出决算为797.60万元,完成年初预算的115.57%,决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为66.04万元,支出决算为69.45万元,完成年初预算的105.16%,决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
3.卫生健康支出年初预算数为31.46万元,支出决算为33.36万元,完成年初预算的106.03%,决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出770.84万元。其中:
人员经费724.85万元,较上年决算数增加184.12万元,增长34.05%,主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
公用经费45.98万元,较上年决算数增加5.46万元,增长13.49%,主要原因是2024年我单位新招考录用8名公务员,各项支出则更加。
公用经费用途主要包括工会会费、三公经费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少1.55万元,下降100.00%,主要原因是2024年度未列入预算。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出45.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加5.46万元,增长13.49%,主要原因是人员编制数量增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度中央政法纪检监察转移支付资金1个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看项目自评得分88分。项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时有效,群众满意度高,基本实现了预期。但也存在不足之处,部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标较低问题。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年度中央政法纪检监察转移支付资金、2024年省级转移支付资金2个项目绩效自评结果。
1.“2024年度中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、产出指标:
成本指标:投入资金成本97万元;
数量指标:收益群众人数至少2.8万人;
质量指标:各类案件办结率大于85%;
时效指标:各类案件补贴及时发放;
2、效益指标:社会效益指标:依法治县社会效益使法治观念深入人心;
3、满意度指标:群众满意率。
发现的主要问题及原因:部分目标设置有待进一步优化,部分项目产出指标较低。下一步改进措施:优化实施方案,要求财务责任人及相关人员重点放到对某项操作行为,抓开始、抓过程、看结果上,做到抓日常、抓基础、抓规范、抓资料积累。加强日常督导,按照标准对各业务人员的工作进行日程督导评价,本着缺什么补什么的原则,进行边整、边改、边研究、边完善。
三、部门重点绩效评价结果
附:司法局2024年度本门整体支出绩效评价报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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