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合水县人民政府

农业农村局政府信息公开

全文检索
索引号: 3070211020000053000000/2025092300000207 发布机构:
生效日期: 2025-09-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2024年度合水县乡村振兴局部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-19 浏览次数: 【字体:

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。研究拟订全县“三农”工作中长期发展规划、计划、措施,并组织实施。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。引导全县畜牧业结构的调整及农畜产品品质的改善,监督特种畜禽的管理。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。贯彻落实农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作,贯彻落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。贯彻落实农产品产地环境管理和农业清洁生产。贯彻落实设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合有关部门指导农业生产资料市场体系建设。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

(十)负责全县农业投资管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二)负责全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)研究制定全县农机发展规划及总体思路,负责有关农业机械操作培训及资格证核发登记工作。

(十四)研究农作物种子新产品,负责农作物种子生产、经营及农作物种子质量纠纷种子鉴定工作。

二、机构设置

县农业农牧局设下列内设机构:办公室、项目股、种植业股、养殖业股、农经股、产业化股。


                                                                                              第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,710.53

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

143.79

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

11.50


9


九、卫生健康支出

39

3.85


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

2,691.98


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

3.20


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

143.79


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

2,854.32

本年支出合计

57

2,854.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

2,854.32

总计

60

2,854.32

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,854.32

2,854.32






208

社会保障和就业支出

11.50

11.50






20805

行政事业单位养老支出

9.91

9.91






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.91

9.91






20808

抚恤

0.14

0.14






2080899

其他优抚支出

0.14

0.14






20899

其他社会保障和就业支出

1.45

1.45






2089999

其他社会保障和就业支出

1.45

1.45






210

卫生健康支出

3.85

3.85






21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85






2101101

行政单位医疗

3.85

3.85






213

农林水支出

2,691.98

2,691.98






21301

农业农村

33.11

33.11






2130101

行政运行

13.06

13.06






2130102

一般行政管理事务

1.80

1.80






2130199

其他农业农村支出

18.25

18.25






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,606.80

2,606.80






2130501

行政运行

117.78

117.78






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2,489.02

2,489.02






21399

其他农林水支出

52.07

52.07






2139999

其他农林水支出

52.07

52.07






221

住房保障支出

3.20

3.20






22102

住房改革支出

3.20

3.20






2210201

住房公积金

3.20

3.20






229

其他支出

143.79

143.79






22960

彩票公益金安排的支出

143.79

143.79






2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

143.79

143.79






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,854.32

145.39

2,708.92




208

社会保障和就业支出

11.50

11.50





20805

行政事业单位养老支出

9.91

9.91





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.91

9.91





20808

抚恤

0.14

0.14





2080899

其他优抚支出

0.14

0.14





20899

其他社会保障和就业支出

1.45

1.45





2089999

其他社会保障和就业支出

1.45

1.45





210

卫生健康支出

3.85

3.85





21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85





2101101

行政单位医疗

3.85

3.85





213

农林水支出

2,691.98

126.85

2,565.14




21301

农业农村

33.11

9.07

24.04




2130101

行政运行

13.06

9.07

4.00




2130102

一般行政管理事务

1.80


1.80




2130199

其他农业农村支出

18.25


18.25




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,606.80

117.78

2,489.02




2130501

行政运行

117.78

117.78





2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2,489.02


2,489.02




21399

其他农林水支出

52.07


52.07




2139999

其他农林水支出

52.07


52.07




221

住房保障支出

3.20

3.20





22102

住房改革支出

3.20

3.20





2210201

住房公积金

3.20

3.20





229

其他支出

143.79


143.79




22960

彩票公益金安排的支出

143.79


143.79




2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

143.79


143.79




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,710.53

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

143.79

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

11.50

11.50




9


九、卫生健康支出

41

3.85

3.85




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

2,691.98

2,691.98




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

3.20

3.20




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

143.79


143.79



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,854.32

本年支出合计

59

2,854.32

2,710.53

143.79


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,854.32

总计

64

2,854.32

2,710.53

143.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,710.53

145.39

2,565.14

208

社会保障和就业支出

11.50

11.50


20805

行政事业单位养老支出

9.91

9.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.91

9.91


20808

抚恤

0.14

0.14


2080899

其他优抚支出

0.14

0.14


20899

其他社会保障和就业支出

1.45

1.45


2089999

其他社会保障和就业支出

1.45

1.45


210

卫生健康支出

3.85

3.85


21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85


2101101

行政单位医疗

3.85

3.85


213

农林水支出

2,691.98

126.85

2,565.14

21301

农业农村

33.11

9.07

24.04

2130101

行政运行

13.06

9.07

4.00

2130102

一般行政管理事务

1.80


1.80

2130199

其他农业农村支出

18.25


18.25

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,606.80

117.78

2,489.02

2130501

行政运行

117.78

117.78


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2,489.02


2,489.02

21399

其他农林水支出

52.07


52.07

2139999

其他农林水支出

52.07


52.07

221

住房保障支出

3.20

3.20


22102

住房改革支出

3.20

3.20


2210201

住房公积金

3.20

3.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

102.52

302

商品和服务支出

40.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

10.01

30201

  办公费

29.44

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

43.53

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

18.83

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

11.74

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.91

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.85

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.45

30211

  差旅费

5.34

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

3.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.94

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.85

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.94

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.30

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

104.46

公用经费合计

40.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

143.79

143.79


143.79


229

其他支出

0.00

143.79

143.79


143.79


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

143.79

143.79


143.79


2296011

用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

0.00

143.79

143.79


143.79


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款三公经费支出决算表

公开09表

部门:合水县乡村振兴局

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.85

0.00

0.00

0.00

0.00

4.85

4.85





4.85

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2854.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少6558.26万元,下降69.68%,主要原因是机构改革,单位撤并。使收、支总计各减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2854.32万元,其中:财政拨款收入2854.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2854.32万元,其中:基本支出145.39万元,占5.09%;项目支出2708.92万元,占94.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2854.32万元。与年相比,各减少6289.08万元,下降68.78%。要原因是机构改革,单位撤并,使本年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2710.53万元,较上年决算数减少2726.97万元,下降50.15%。要原因是机构改革,单位撤并,使本年下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2710.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.50万元,占0.42%;卫生健康支出3.85万元,占0.14%;农林水支出2691.98万元,占99.32%;住房保障支出3.20万元,占0.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18292.13万元,支出决算为2710.53万元,完成年初预算的14.82%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为42.17万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的27.27%,决算数小于预算数的要原因是机构改革,单位撤并,使本年减少。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的要原因是机构改革,单位撤并。

3.农林水支出年初预算数为18049.96万元,支出决算为2691.98万元,完成年初预算的14.91%,决算数小于预算数的要原因是机构改革,单位撤并。

4.债务付息支出年初预算数为200.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的要原因是机构改革,单位撤并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出145.39万元。其中:

人员经费104.46万元,较上年决算数减少97.53万元,下降48.28%,要原因是机构改革,单位撤并。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费40.93万元,较上年决算数增加38.12万元,增长1357.21%,要原因是机构改革,单位撤并。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.85万元,支出决算为4.85万元,决算数等于预算数的要原因是机构改革,单位撤并。较上年决算数增加4.85万元,增长100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项业务,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年将此项费用划转。较上年决算数持平

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是机构改革本年无支出,较上年决算数持平

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是机构改革,半年无支出,较上年决算数持平

3.公务接待费年预算数为4.85万元,支出决算为4.85万元,决算数等于预算数的主要原因是本年公务接待增加,较上年决算数增加4.85万元,增长100%

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量0.00辆;国内公务接待18批次280人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.93万元,机关运行经费主要用于购置设施设备,机关运行经费较上年决算数增加38.12万元,增长1357.21%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少50.00万元,下降100.00%,主要原因是机构改革,单位撤并。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.65万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是本单位无公车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目104,涉及资金7358.405万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对2024年产业路、入户路、乡村基础设施建设、高标准农田、“厕所革命”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1001.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,总体自评结果良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年产业路、入户路、乡村基础设施建设、高标准农田、“厕所革命”等项目绩效自评结果,涉及的资金有中省转移支付项目、扶贫衔接资金、县级预算资金等。详见附表)

三、部门重点绩效评价结果

总体自评结果良好,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,活动开展及时有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用比较规范,但也存在不足之处,部分资金兑付比较缓慢,项目实施进展慢等问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2024年合水县乡村振兴部门决算公开表.xlsx

2024年合水县乡村振兴局部门整体绩效报告.pdf

2024年合水县乡村振兴局部门整体绩效报告.xlsx



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