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合水县人民政府

财政局政府信息公开

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索引号: 3070211020000033000000/2025091900000262 发布机构:
生效日期: 2025-09-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 决算公开

2024年度合水县妇幼保健院部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-19 浏览次数: 【字体:



2024年度合水县妇幼保健院部门决算

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施全县母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

6、负责全县孕产妇死亡、婴儿及6岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、优生优育、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

11、承担全县农村“两癌”检查、孕前优生、艾梅乙项目及免费婚前医学检查等项目的计划、实施、督导等工作。

12、做好传染病防治工作。

二、机构设置

合水县妇幼保健院内设20个科室。属全额财政拨款事业单位、一级预算单位。现有编制26人,实有人数40人。

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

763.98

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

286.92

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

60.33

 

9

 

九、卫生健康支出

39

937.25

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

53.32

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

1,050.90

本年支出合计

57

1,050.90

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

 

总计

30

1,050.90

总计

60

1,050.90

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,050.90

763.98

0.00

286.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

60.33

60.33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

45.51

45.51

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.51

45.51

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.82

14.82

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

14.82

14.82

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

937.25

650.33

0.00

286.92

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

44.54

44.54

 

 

 

 

 

2100206

妇幼保健医院

10.27

10.27

 

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

34.27

34.27

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

864.48

577.56

0.00

286.92

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

713.23

426.31

0.00

286.92

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

69.15

69.15

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

11.84

11.84

 

 

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处置

70.26

70.26

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.32

53.32

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.32

53.32

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53.32

53.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,050.90

857.42

193.48

 

 

 

208

社会保障和就业支出

60.33

60.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

45.51

45.51

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.51

45.51

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.82

14.82

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

14.82

14.82

 

 

 

 

210

卫生健康支出

937.25

743.77

193.48

 

 

 

21002

公立医院

44.54

5.27

39.27

 

 

 

2100206

妇幼保健医院

10.27

5.27

5.00

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

34.27

 

34.27

 

 

 

21004

公共卫生

864.48

710.27

154.21

 

 

 

2100403

妇幼保健机构

713.23

710.27

2.96

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

69.15

 

69.15

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

11.84

 

11.84

 

 

 

2100410

突发公共卫生事件应急处置

70.26

 

70.26

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

28.23

28.23

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.32

53.32

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.32

53.32

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53.32

53.32

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

763.98

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

60.33

60.33

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

650.33

650.33

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

53.32

53.32

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

763.98

本年支出合计

59

763.98

763.98

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

 一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

763.98

总计

64

763.98

763.98

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

763.98

570.50

193.48

208

社会保障和就业支出

60.33

60.33

 

20805

行政事业单位养老支出

45.51

45.51

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.51

45.51

 

20899

其他社会保障和就业支出

14.82

14.82

 

2089999

其他社会保障和就业支出

14.82

14.82

 

210

卫生健康支出

650.33

456.85

193.48

21002

公立医院

44.54

5.27

39.27

2100206

妇幼保健医院

10.27

5.27

5.00

2100299

其他公立医院支出

34.27

 

34.27

21004

公共卫生

577.56

423.35

154.21

2100403

妇幼保健机构

426.31

423.35

2.96

2100408

基本公共卫生服务

69.15

 

69.15

2100409

重大公共卫生服务

11.84

 

11.84

2100410

突发公共卫生事件应急处置

70.26

 

70.26

21011

行政事业单位医疗

28.23

28.23

 

2101102

事业单位医疗

28.23

28.23

 

221

住房保障支出

53.32

53.32

 

22102

住房改革支出

53.32

53.32

 

2210201

住房公积金

53.32

53.32

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

544.06

302

商品和服务支出

26.44

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

202.27

30201

 办公费

2.11

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

47.73

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

152.19

30205

 水费

0.48

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

45.51

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

28.23

30208

 取暖费

3.09

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.70

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

14.82

30211

 差旅费

0.98

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

53.32

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.69

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

11.86

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.33

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

6.20

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠予

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠予

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39999

 其他支出

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

544.06

公用经费合计

26.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:合水县妇幼保健院

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.61

0.00

0.61

0.00

0.61

0.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1050.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加361.55万元,增长52.45%,主要原因是人员增加、事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1050.90万元,其中:财政拨款收入763.98万元,占72.70%;事业收入286.92万元,占27.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1050.90万元,其中:基本支出857.42万元,占81.59%;项目支出193.48万元,占18.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为763.98万元。与年相比,各增加246.33万元,增长47.59%。主要原因是人员增加、支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出763.98万元,较上年决算数增加246.33万元,增长47.59%。主要原因是人员增加、支出项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出763.98万元,主要用于以下方面:会保障和就业支出60.33万元,占7.90%;卫生健康支出650.33万元,占85.12%;住房保障支出53.32万元,占6.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.59万元,支出决算为763.98万元,完成年初预算的165.87%。其中:

1.卫生健康支出年初预算数为460.59万元,支出决算为650.33万元,完成年初预算的141.19%,决算数大于预算数的人员增加、支出项目增加。

2.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出570.50万元。其中:

人员经费544.06万元,较上年决算数增加119.92万元,增长28.28%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴,绩效工资等。

公用经费26.44万元,较上年决算数增加26.44万元,增长100%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.61万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费等支出,较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是务用车购置及运行维护费较少较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车购置及运行维护费较少。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.61万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是务用车运行维护费较少,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车运行维护费较少。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议。

本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数增加0.31万元,增长100%,主要原因是本年度会议增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计45.70万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.70万元。授予中小企业合同金额45.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额45.70万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金111.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度“基本公共卫生”、“重大传染病防治”、“药品零差率”3个项项目开展绩效自评,共涉及资金111.96万元。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效运行良好。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生”、“重大传染病防治”、“药品零差率”等3个项目绩效自评结果。

1.“基本公卫”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为44.98万元,执行数为44.02万元,完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况:截至2024年底,免费孕前优生健康检查已完成402对,完成率为100.5%档案评估完成率100%孕前及孕早期免费增补叶酸实际发放4436810人,发放115.52%。截至2024年底已完成2102人,完成率为100.09%,2024年共发出营养包5521盒,目前库存数为5422盒,应发放834人,实际发放834人,发放率100%。有效服用人数830人,有效服用率为99.5%。发现的主要问题及原因:资金的使用未发现重大偏差,但在个别环节可能存在小幅度的执行滞后现象,导致资金使用效率未能在某些时段达到最大化。下一步改进措施:针对资金使用效率的问题,计划进行更细化的预算与执行监控,加强项目后期的资金管理。

2.“药品零差率”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:数量指标:资金下达数量15万元,拨付及时。质量指标:资金支付率达到100%。社会效益: 降低群众看病压力。服务对象满意度:患者满意度达到95%。资金管理存在问题分析:资金的使用未发现重大偏差,但在个别环节可能存在小幅度的执行滞后现象,导致资金使用效率未能在某些时段达到最大化。

下一步改进措施:针对资金使用效率的问题,计划进行更细化的预算与执行监控,加强项目后期的资金管理。

3.“重大传染病防”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为10.98万元,执行数为9.81万元,完成预算的89.34%。项目绩效目标完成情况:数量指标:艾梅乙患者检查率达到100%。质量指标:提供艾梅乙相应服务的人员培训覆盖率:90%(超目标)。效益指标:进一步改善妇女儿童生活质量及健康水。服务对象满意度:艾梅乙检查患者满意度为90%。资金管理存在问题分析:资金的使用未发现重大偏差,但在个别环节可能存在小幅度的执行滞后现象,导致资金使用效率未能在某些时段达到最大化。

下一步改进措施:针对资金使用效率的问题,计划进行更细化的预算与执行监控,加强项目后期的资金管理。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

合水县妇幼保健院2024年决算公开表.xlsx

合水县妇幼保健院2024年整体绩效评价报告及自评表.pdf

合水县妇幼保健院2024基本公卫项目绩效自评报告.pdf

合水县妇幼保健院2024有关转移支付项目绩效自评报告.pdf

合水县妇幼保健院2024重大传染病项目绩效自评报告.pdf


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