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合水县人民政府

统计局政府信息公开

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索引号: 3070211020000173000000/2025092200000023 发布机构:
生效日期: 2025-09-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算决算

2024年度合水县统计局部门决算公开

来源: 发布时间:2025-09-19 浏览次数: 【字体:

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻国家统计工作方面的法律、法规和方针、政策;拟订全县统计改革、统计建设规划;组织指导全县统计基层基础建设工作;监督检查统计法规的实施,查处统计违法行为。

(二)承担辖区内农村经济社会、城市基本情况、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、节能减排、批发零售贸易和餐饮业、劳动工资、三资企业、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报及国民经济核算和社会发展评估工作。

(三)城乡住户一体化调查、农产量、人口、城镇劳动力、国内旅游、社情民意以及居民消费价格指数、农业生产资料价格指数和零售物价指数等项抽样调查工作。

(四)负责实施重大国情国力普查工作。

(五)负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究,完成地方补充和社会委托统计调查项目,为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

二、机构设置

合水县统计局内设机构总数2个,分别是农村经济社会调查队、统计普查站。

二、机构设置

合水县统计局内设机构总数2个,分别是农村经济社会调查队、统计普查站。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

400.98

一、一般公共服务支出

31

324.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

32.55


9


九、卫生健康支出

39

13.55


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

1.00


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

28.92


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

400.98

本年支出合计

57

400.98

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

400.98

总计

60

400.98

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

公开02表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

400.98

400.98






201

一般公共服务支出

324.96

324.96






20105

统计信息事务

324.96

324.96






2010501

行政运行

245.71

245.71






2010505

专项统计业务

37.18

37.18






2010506

统计管理

12.50

12.50






2010507

专项普查活动

29.57

29.57






208

社会保障和就业支出

32.55

32.55






20805

行政事业单位养老支出

31.24

31.24






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.24

31.24






20808

抚恤

0.32

0.32






2080899

其他优抚支出

0.32

0.32






20899

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99






2089999

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99






210

卫生健康支出

13.55

13.55






21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55






2101101

行政单位医疗

13.55

13.55






213

农林水支出

1.00

1.00






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00

1.00






2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00

1.00






221

住房保障支出

28.92

28.92






22102

住房改革支出

28.92

28.92






2210201

住房公积金

28.92

28.92






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

400.98

320.73

80.24




201

一般公共服务支出

324.96

245.71

79.24




20105

统计信息事务

324.96

245.71

79.24




2010501

行政运行

245.71

245.71





2010505

专项统计业务

37.18


37.18




2010506

统计管理

12.50


12.50




2010507

专项普查活动

29.57


29.57




208

社会保障和就业支出

32.55

32.55





20805

行政事业单位养老支出

31.24

31.24





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.24

31.24





20808

抚恤

0.32

0.32





2080899

其他优抚支出

0.32

0.32





20899

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99





2089999

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99





210

卫生健康支出

13.55

13.55





21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55





2101101

行政单位医疗

13.55

13.55





213

农林水支出

1.00


1.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00




221

住房保障支出

28.92

28.92





22102

住房改革支出

28.92

28.92





2210201

住房公积金

28.92

28.92





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

400.98

一、一般公共服务支出

33

324.96

324.96



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

32.55

32.55




9


九、卫生健康支出

41

13.55

13.55




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

1.00

1.00




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

28.92

28.92




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

400.98

本年支出合计

59

400.98

400.98



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

400.98

总计

64

400.98

400.98



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

400.98

320.73

80.24

201

一般公共服务支出

324.96

245.71

79.24

20105

统计信息事务

324.96

245.71

79.24

2010501

行政运行

245.71

245.71


2010505

专项统计业务

37.18


37.18

2010506

统计管理

12.50


12.50

2010507

专项普查活动

29.57


29.57

208

社会保障和就业支出

32.55

32.55


20805

行政事业单位养老支出

31.24

31.24


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.24

31.24


20808

抚恤

0.32

0.32


2080899

其他优抚支出

0.32

0.32


20899

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99


2089999

其他社会保障和就业支出

0.99

0.99


210

卫生健康支出

13.55

13.55


21011

行政事业单位医疗

13.55

13.55


2101101

行政单位医疗

13.55

13.55


213

农林水支出

1.00


1.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1.00


1.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1.00


1.00

221

住房保障支出

28.92

28.92


22102

住房改革支出

28.92

28.92


2210201

住房公积金

28.92

28.92


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

295.65

302

商品和服务支出

24.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

127.32

30201

  办公费

6.97

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

70.06

30202

  印刷费

8.20

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4.61

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

18.96

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.24

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.55

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.99

30211

  差旅费

2.32

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

28.92

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.51

30215

  会议费

0.34

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.85

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.84

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.51

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.99

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.06




人员经费合计

296.16

公用经费合计

24.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:合水县统计局

2024年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

1.84

1.84





1.84

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为400.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加58.53万元,增长17.09%,主要原因是人员工资增幅较大及经济普查“两员”补助发放多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计400.98万元,其中:财政拨款收入400.98万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计400.98万元,其中:基本支出320.73万元,占79.99%;项目支出80.24万元,占20.01%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为400.98万元。与上年相比,各增加58.53万元,增长17.09%。主要原因是人员工资增幅较大及经济普查“两员”补助发放多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出400.98万元,较上年决算数增加58.53万元,增长17.09%。主要原因是人员工资增幅较大及经济普查“两员”补助发放多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出400.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出324.96万元,占81.04%;社会保障和就业支出32.55万元,占8.12%;卫生健康支出13.55万元,占3.38%;农林水支出1.00万元,占0.25%;住房保障支出28.92万元,占7.21%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.18万元,支出决算为400.98万元,完成年初预算的120.71%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为283.25万元,支出决算为324.96万元,完成年初预算的114.73%,决算数大于预算数的原因是人员增加及工资增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.93万元,支出决算为32.55万元,完成年初预算的116.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.55万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元。

5.住房保障支出年初预算数为21.01万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的137.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.73万元。其中:

人员经费296.16万元,较上年决算数增加40.39万元,增长15.79%,主要原因是人员增加及工资增加

公用经费24.58万元,较上年决算数增加17.83万元,增长264.60%,主要原因是2023年与2023年科目口径不一致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.84万元,支出决算为1.84万元,决算数等于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严格控制相关支出。,较上年决算数增加0.06万元,增长3.47%,主要原因是经济普查接待多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未出现因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是本年度未出现因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车未在本单位核算。其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车未在本单位核算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车未在本单位核算

3.公务接待费全年预算数为1.84万元,支出决算为1.84万元,决算数等于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严格控制相关支出,较上年决算数增加0.06万元,增长3.47%,主要原因是经济普查接待多。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待30批次315人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加17.83万元,增长264.60%,主要原因是科目口径不一致及人员变动。本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数增加0.07万元,增长25.93%,主要原因是经济普查培训多。本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数减少2.03万元,下降68.26%,主要原因严格落实中央八项规定精神,精简会议。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门预算支出项目11个,当年财政拨款124.65万元,全年支出100.39万元,执行率80.54%。通过自评,有10个项目结果为“优秀”,1个项目结果为“良好”,0个项目结果为“合格”,0个项目结果为“不合格”。

二、绩效自评结果

(一)2024年第五次全国经济普查补助经费项目

1.项目支出预算执行情况:2024年第五次全国经济普查补助经费项目省级转移支付财政拨款5万元,截止2024年12月31日,项目实际支出5万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:完成经济普查两员补助发放工作。实际完成情况:2024年10月17日,完成全县经济普查两员补助发放工作,共计发放两员人数161人,发放补助费5万元。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:工作经费年度目标值5万元,实际完成值5万元,完成率100%。

数量指标:两员补助经费年度拨款5万元,实际完成值5万元,完成率100%。

质量指标:普查任务完成质量年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

时效指标:普查数据发布及时性年度目标值及时,实际完成值100%,完成率100%。

经济效益指标:发放补助经费两员人数年度目标161人,实际完成值161人,完成率100%。

社会效益指标:普查数据公信力年度目标提升,实际完成值90%,完成率100%。

服务对象满意度指标:统计服务对象满意度率年度目标≥95%,实际完成98%,完成率103.16%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

    评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定 2024年度第五次全国经济普查补助经费项目综合评价得分为97.6分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

(二)2024年统计视频会议室装修项目  

1.项目支出预算执行情况:2024年统计视频会议室装修项目财政拨款12.5万元,截止2024年12月31日,项目实际支出12.5万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:完成统计系统内网视频会议室铺设,保障国家、省市各项视频会议顺利开展。实际完成情况:截止2024年底,统计系统内网视频会议室装修完成,符合国家、省市视频会议系统、设备要求,已投入使用,正常接入上级视频会议现场,保障了各级统计系统视频。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:视频会议室铺设费年度目标值12.5万元,实际完成值12.5万元,完成率100%。

数量指标:视频会议次数年度目标值20次,实际完成值20次,完成率100%。

质量指标:视频会议宽带带宽年度目标值≥50兆,实际完成值50兆,完成率100%。

经济效益指标:参加会议人次年度目标值≥200人次,实际完成值200人次,完成率100%。

服务对象满意度指标:单位职工对视频会议满意度年度目标≥95%,实际完成98%,完成率103.16%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定 2024年统计视频会议室装修项目综合评价得分为100分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

2024年住户调查、劳动力调查专项经费项目  

1.项目支出预算执行情况:2024年住户调查、劳动力调查专项经费项目财政拨款45万元,截止2024年12月31日,项目实际支出37.18万元,执行率82.62%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:完成住户调查、劳动力调查辅助调查员、记账户补贴发放;保障住户调查、劳动力调查工作人员差旅费、办公费等,保障调查工作顺利开展。实际完成情况:截止2024年底,支付住户调查辅助调查员、记账户人员补助23.74万元,劳动力调查辅调员补助7200元;住户调查、劳动力调查工作经费得到有效保障,日常工作顺利开展。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:成本控制情况年度目标值预算范围内,实际完成值100%,完成率100%。

数量指标:调查户数年度目标值≥120户,实际完成值120户,完成率100%。

质量指标:统计调查任务完成质量年度目标值≥98%,实际完成值99%,完成率101.02%。

经济效益指标:人均调查经费年度目标值≥1000元,实际完成值900元,完成率90%。

社会效益指标:统计数据公信力年度目标值提升,实际完成值100%,完成率100%。

生态效益指标:长效管理机制年度目标值健全,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:统计服务对象满意度年度目标≥95%,实际完成98%,完成率103.16%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定 2024年住户调查、劳动力调查专项经费项目综合评价得分为92.86分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

2023年第五次经济普查工作经费项目  

1.项目支出预算执行情况:2023年第五次经济普查工作经费项目财政拨款40万元,截止2024年12月31日,项目实际支出24.56万元,执行率61.39%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:经济普查是一项重大国情国力调查,每五年进行一次。按国务院第五次全国经济普查办公室对经济普查工作安排进度要求,调查实施方案和调查制度,保证合水县第五次全国经济普查工作的顺利进行。实际完成情况:完成第五次经济普查领导机构成立,制定普查方案,普查区划分及绘图,编制清查底册等; 完成第五次经济普查“两员”选聘及培训工作;完成第五次经济普查方案试点工作;完成第五次经济普查物资采购工作;完成单位清查,普查登记准备工作。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:第五次经济普查办公费预算年度目标值60万元,实际完成值预算60万元,完成率100%。

数量指标:办公经费年度目标值60万元,实际完成值50万元,完成率83.33%。

质量指标:配套资金到位率年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

经济效益指标:经济普查数据利用率年度目标值≥90%,实际完成值98%,完成率108.89%。

社会效益指标:第五次经济普查工作满意度年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

生态效益指标:长效管理机制年度目标值健全,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:统计服务对象满意度年度目标≥95%,实际完成98%,完成率103.16%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定 2023年第五次经济普查工作经费项目综合评价得分为92.81分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

2022年目标考核奖项目  

1.项目支出预算执行情况:2022年目标考核奖项目财政拨款1万元,截止2024年12月31日,项目实际支出0元,执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:2022年目标考核奖,按照要求合并为办公经费,保障机关正常运转。实际完成情况:2022年目标考核奖财政拨款1万元,拨付到位率100%。在财政资金统一保障下,项目顺利开展,项目资金执行管理到位,资金使用效果良好。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:2022年目标考核奖金额年度目标值1万元,实际完成值1万元,完成率100%。

数量指标:足额拨付年度目标值1万元,实际完成值1万元,完成率100%。

质量指标:保障机关正常运行年度目标值正常,实际完成值100%,完成率100%。

社会效益指标:长效管理机制年度目标值健全,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:单位职工满意度年度目标100%,实际完成100%,完成率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定 2022年目标考核奖项目综合评价得分为86分,评价等级为“良”。由于2022年目标考核奖合并为机关办公费使用,2024年公用经费充足,按照财政要求,三保资金足额保障支付,导致该项目资金当年未能支出,偏离绩效目标。下一步,我局严格按照财务制度要求,对照年初绩效目标,紧盯资金支付时间节点,科学、合理使用资金,保质保量达到预期绩效目标。

2023年业务费项目  

1.项目支出预算执行情况:2023年业务费项目财政结转480元,截止2024年12月31日,项目实际支出480元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:支付住户调查员记账户补贴480元。实际完成情况:截止2024年12月31日,支付一人记账补贴。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:调查员委托业务费年度目标值480元,实际完成值480元,完成率100%。

数量指标:发放人数年度目标值1人,实际完成值1人,完成率100%。

质量指标:配套资金到位率年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

经济效益指标:调查人员人均委托业务费年度目标值480元,实际完成值480元,完成率100%。

服务对象满意度指标:调查员满意度年度目标100%,实际完成100%,完成率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定 2023年业务费项目综合评价得分为100分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

脱贫村帮扶工作队经费项目  

1.项目支出预算执行情况:脱贫村帮扶工作队经费项目项目财政拨款1万元,截止2024年12月31日,项目实际支出1万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:完成驻村工作人员补助发放,保障驻村工作顺利开展。实际完成情况:截止2024年12月31日,支付驻村工作人员1人补助,驻村工作顺利开展。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:脱贫帮扶村人员经费年度目标值1万元,实际完成值1万元,完成率100%。

数量指标:足额拨付年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

质量指标:保障驻村人员补助及时发放年度目标值及时,实际完成值100%,完成率100%。

社会效益指标:长效管理机制年度目标值健全,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:驻村干部满意度年度目标≥98%,实际完成99%,完成率101.02%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定 脱贫村帮扶工作队经费项目综合评价得分为96分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

住房公积金配套项目  

1.项目支出预算执行情况:住房公积金配套项目财政拨款1.83万元,截止2024年12月31日,项目实际配套支出1.83万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:保障单位在职职工住房公积金财政配套资金到位。实际完成情况:完成单位在职职工20人住房公积金财政配套资金支付,为单位职工提供了住房保障。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:人均住房公积金财政配套年度目标值1777元,实际完成值1777元,完成率100%。

数量指标:在职职工人数年度目标值20人,实际完成值20人,完成率100%。

质量指标:配套资金到位率年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

社会效益指标:长效管理机制年度目标值健全,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:职工满意度年度目标100%,实际完成100%,完成率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定住房公积金配套项目综合评价得分为98分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

机关事业单位养老保险项目  

1.项目支出预算执行情况:机关事业单位养老保险项目财政拨款7.94万元,截止2024年12月31日,项目实际配套支出7.94万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:保障单位在职职工养老保险金财政配套资金到位。实际完成情况:完成单位在职职工20人养老保险财政配套资金支付,为单位职工提供社会保险保障。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:成本控制率年度目标值≥98%,实际完成值99%,完成率101.02%。

数量指标:足额配套年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

质量指标:保障职工受保险权益年度目标值保障,实际完成值100%,完成率100%。

社会效益指标:长效管理机制年度目标值健全,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:单位职工满意度年度目标≥98%,实际完成99%,完成率101.02%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定机关事业单位养老保险项目综合评价得分为95.3分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

2024年职工医疗保险财政配套项目  

1.项目支出预算执行情况:2024年职工医疗保险财政配套项目财政拨款10.21万元,截止2024年12月31日,项目实际配套支出10.21万元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:保障单位在职职工医疗保险金财政配套资金到位。实际完成情况:完成单位职工24人医疗保险财政配套资金支付,为单位职工提供了医疗保障。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:2024年职工医疗保险财政配套年度目标值140461.8元,实际完成值140461.8元,完成率101.02%。

数量指标:单位职工医疗保险财政配套人数年度目标值24人,实际完成值24人,完成率100%。

质量指标:保障职工医疗保险财政配套完全到位年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

社会效益指标:保障职工医疗保险财政配套资金及时年度目标值及时,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:职工满意度年度目标≥98%,实际完成99%,完成率101.02%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定2024年职工医疗保险财政配套项目综合评价得分为98分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

十一2023年三项保险财政配套项目  

1.项目支出预算执行情况:2023年三项保险财政配套项目财政结转资金1162.37元,截止2024年12月31日,项目实际配套支出1162.37元,执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。年初目标:保障单位在职职工工伤保险、失业保险,公益性岗位人员养老保险金财政配套资金到位。实际完成情况:完成单位职工20人医疗工工伤保险、失业保险,公益性岗位人员4人养老保险财政配套资金支付,保障了单位职工受社会保险权益。

3.各项指标完成情况。

经济成本指标:三项保险财政配套年度目标值2275.31元,实际完成2275.31元,完成率100%。

数量指标:发放人数年度目标值20人,实际完成值20人,完成率100%。

质量指标:配套资金到位率年度目标值100%,实际完成值100%,完成率100%。

社会效益指标:社会保险保障度年度目标值提高,实际完成值100%,完成率100%。

服务对象满意度指标:单位职工满意度年度目标100%,实际完成100%,完成率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

评价小组根据项目实际,运用事先设置的评价指标体系及评分标准,对本次绩效评价指标体系进行适当调整,并经过数据采集、问卷调查及访谈等,客观公正地评价,评定2023年三项保险财政配套项目综合评价得分为98分,评价等级为“优”,无偏离绩效目标情况。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年度未组织开展部门重点绩效评价,无相关部门重点绩效评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

合水县统计局2024年公开报告(单位:万元).pdf

2024年合水县统计局决算公开自评表.pdf





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